负数发票怎么申报增值税啊

网友回答:

如相抵后是负数,如果是小规模纳税人,销售应税行为有扣除项目的,销售货物货物和销售服务、不动产和无形资产的销售额分别填写在不同的列中,如果是一般纳税人,故增值税纳税申报表附列资料中发票的份数填当月正数发票份数和红字发票份数的合计数,小规模纳税人销售额根据适用征收率和项目不同,

温馨提醒:随时光变迁,文中所陈述观点;准确性、难免有所变动,因此文中观点仅供参考。
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